內部控制與內部稽核制度第 47 期 · No.3

依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之查核,下列何者非屬其應查核項目?

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正確答案:(D) 銀行授信政策

依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」,銀行每年委託會計師查核內部控制制度的範圍,限於(A)申報主管機關表報資料之正確性、(B)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形、(C)備抵呆帳提列政策之妥適性等法定項目,均屬對內控有效性的驗證。(D)銀行授信政策屬董事會及經營階層的經營決策,涉及商業判斷,不在會計師受託查核項目之列,故答案為(D)。

內容更新:2026-07-17 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:財團法人台灣金融研訓院(金研院,TABF)公布之《銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)——銀行內部控制與內部稽核》第 47 期官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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