內控稽核 · Audit
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)——銀行內部控制與內部稽核
銀行內控稽核兩科之一:考內部控制與內部稽核制度、以及銀行各項業務的查核重點,題數多、範圍廣。涵蓋內部控制與內部稽核制度,及出納、存匯、徵授信暨逾期放款、外匯、投資、信託、財富管理、票券證券、消費金融、資訊、衍生性金融商品等各項業務查核。
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考試資訊
| 考試名稱 | 銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)——銀行內部控制與內部稽核 |
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| 正式題數 | 80 題(單選) |
| 測驗時間 | 90 分鐘 |
| 合格標準 | 兩科各達 70 分(單科滿分 100,本站練習目標線 70 分) |
| 主辦單位 | 財團法人台灣金融研訓院(金研院,TABF) |
| 考試梯次 | 每年多梯次(筆試與電腦應試),完整考程以金研院官網為準。 |
| 報名方式 | 金研院官網線上報名,筆試與電腦應試皆可;歷屆試題與解答於官網公布(僅保留近 3 期)。 |
| 本站題庫 | 收錄 235 題,涵蓋 3 份試卷,每題附 AI 白話詳解 |
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章節練習
01內部控制與內部稽核制度23 題→02出納業務查核19 題→03存匯業務查核24 題→04徵授信暨逾期放款查核39 題→05外匯業務查核21 題→06投資業務查核8 題→07信託業務查核12 題→08財富管理業務查核29 題→09票券及證券業務查核15 題→10消費金融業務查核26 題→11資訊業務查核9 題→12衍生性金融商品業務查核10 題→13其他業務查核0 題→
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